Помощь в заполнении 3 ндфл

На портале собраны аутсорсинговые и бухгалтерские компании Санкт-Петербурга, в которых можно заказать заполнение и сдачу налоговой декларации 3 НДФЛ — документа, который содержит информацию о расходах и доходах граждан за определенный период времени и предоставляется в налоговую инспекцию.

В удобных для сравнения таблицах собраны цены на сдачу и заполнение 3 НДФЛ в СПб. Для вашего удобства, мы предлагаем изучить отзывы посетителей, уже обратившихся к специалистам.

Заполнение и подача налоговой декларации по форме 3 НДФЛ. Что нужно помнить?

Заполнение и сдача налоговой декларации 3 НДФЛДокумент заполняется и подается в налоговый орган, если вы, например, продали имущество, являетесь индивидуальным предпринимателем, сдаете квартиру арендаторам… Это предполагает наличие дополнительного источника прибыли, при котором необходимо оплатить налог на доходы физических лиц.

Налоговая декларация 3-НДФЛ имеет и более интересное предназначение — это вполне законный и простой способ, с помощью которого можно вернуть часть финансов, которые были списаны в качестве подоходного налога при оплате обучения и лечения, покупке жилья, при продаже имущества. Возврат оформляется только при наличии дохода, на который действует налог в 13%. К нему не относятся пособии и пенсии, алименты, компенсационные выплаты.

Многие бухгалтерские компании СПб предлагают клиентам заполнить 3-НДФЛ на вычет и предоставить справку в налоговые органы. Это существенно облегчает задачу физическим лицам, которые зачастую имеют весьма смутное представление о данном процессе. Зачастую заказать составление НДФЛ 3 в СПб и ее заполнение значительно проще, чем делать все самостоятельно.

Документы для заполнения бланков 3-НДФЛ по доходам

  • Справка по форме 2-НДФЛ, полученная на всех местах работы.
  • Договоры гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами, подтверждающие получение дохода.
  • Информация о выигрышах, которые были получены от тотализаторов, игровых автоматов, лотерей и подобных игр, а также данные об оплаченных с них налогах.
  • Сведения о доходе, полученного благодаря сдаче имущества в аренду: договор аренды и свидетельство о государственной регистрации.
  • Данные об операциях по опционным и фьючерсным сделкам, операциям с ценными бумагами, а также о суммах дохода и уплаченных налогах.

Документы для заполнения бланков 3-НДФЛ по вычету при продаже

  • Договор купли-продажи недвижимости, подтверждающие расходы документы.
  • Договор купли-продажи автомобиля, подтверждающие расходы документы.

Документы для заполнения бланков 3-НДФЛ при покупке квартиры или дома

  • Договор долевого участия или документы на квартиры, акт передачи жилья.
  • Чеки, приходные ордера, расписка продавца в получении денег.
  • Данные о выплаченных банку процентах при наличии ипотечного кредита.

Документы для заполнения бланков 3-НДФЛ по социальному налоговому вычету

  • Обучение. Документы об оплате за обучение, копии лицензий образовательного учреждения, договоры. Для получения вычетов на супругов или детей потребуются документы органов загса, подтверждающие родство.
  • Лечение. Документы об оплате дорогостоящего лечения. Для получения вычетов на супругов, родителей и детей потребуются документы органов загса, подтверждающие родство. Необходимо сохранять товарные чеки и рецепты на лекарства, назначенные лечащим врачом.
  • Благотворительность. Документы о переводе денежных средств на благотворительные цели, сумма пожертвований.
  • Пенсионные отчисления. Информация по расходам, которые ориентированы на добровольное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение.   

buh.firmika.ru

Как заполнить декларацию?

Помощь в заполнении налоговой декларации может понадобиться всем тем, кто ни разу не сталкивался с этим делом. Специалисты рекомендуют заполнять НД следующим образом:

Пример заполнения титульного листа 3-НДФЛ

  1. Начать заполнение надо с листов, где имеются буквенные обозначения. Туда следует внести информацию о реализованном имуществе и о праве на имущественный вычет.
  2. Перед тем как вносить информацию в графы по расходам, надо подумать, что будет выгоднее для ИП, внести сумму по факту либо с 20-процентным профессиональным вычетом. Индивидуальный предприниматель может применять только один вид вычета.
  3. Вычет-стандарт предоставляется лишь по одному источнику дохода. Выбор осуществляет сам предприниматель.
  4. В бланк декларации по доходам от источников, облагаемых 13% налогом, надо вписать информацию о любой финансовой прибыли помимо той, которая приходит от предпринимательской деятельности, обязательно облагаемой НДФЛ.
  5. Если имеет место покупка недвижимого имущества, то в соответствующую строку внесите информацию о приобретении.
  6. Если информация внесена правильно, то никаких вопросов о том, как рассчитать сумму возврата, возникнуть не должно.
  7. Титульный лист, а точнее, его 1 часть, заполняется инспектором налоговой службы.
  8. Если налоговая декларация заполняется первый раз за год, то в строку «Номер корректировки» надо вписать цифру 0.
  9. Отчетным налоговым периодом является тот год, когда подается налоговая декларация.
  10. Первые 4 цифры ИНН предпринимателя являются кодом налоговой инспекции по месту жительства. Если место жительство менялось, то первые 2 цифры — это регион, а последние 2 цифры ИНН — номер инспекции, куда будет подаваться НД.
  11. В строку, где требуется указать код категории плательщика, надо вписать цифру 720.
  12. В месте, где требуется указать контактный телефонный номер, надо указать номер с кодом города и страны. Вписывать информацию надо без пробелов и прочерков.
  13. В графу «Статус налогоплательщика» надо вписать информацию о том, является ли плательщик резидентом или нет, а именно надо поставить цифру 1, если предприниматель — резидент, или цифру 2, если он не является таковым. Резидент — это плательщик налогов, находящийся на территории Российской Федерации не менее 183 суток.
  14. При заполнении декларации надо не забывать проставлять на каждом бланке свои ИНН и фамилию с инициалами.
  15. Для того чтобы помощь в заполнении 3-НДФЛ декларации в будущем не потребовалась, надо заполнить ее один раз по всем правилам, лучше при поддержке специалиста, и тогда проблемы возникать не будут. Кроме того, надо запастись копиями нужной документации, а для получения вычетов заполнять дополнительное заявление в свободной форме.

НДФЛ от реализации автомобиля

3-НДФЛ от реализации автомобиляНалоговый кодекс РФ определяет все виды налогов, которыми облагаются физические лица. Процентная ставка тоже строго прописана и равняется она 13%. В ряде случаев ставка может быть 9, 15, 30, 35%. Объекты, которые облагаются налогом, прописаны в кодексе, к ним же относится и транспорт.

Продажи авто — это не редкость, поэтому стоит подробнее остановиться на вопросе заполнения декларации 3-НДФЛ от реализации автотранспорта.

Руководство по заполнению НД выглядит следующим образом:

Транспортный налог на автомобили

  1. Итак, декларация НДФЛ — это отчетная форма для физических лиц. НДФЛ фиксирует ИНН, Ф. И. О., паспортные данные, регистрацию, код ОКАТО, КБК, данные о доходах, сумму реализации.
  2. Декларация 3-НДФЛ подается до 30.04 за прошедший год. Налог не уплачивают лица, у которых авто находится в собственности более 3 лет и заключена сделка купли-продажи.
  3. При реализации авто, которое было в собственности плательщика налогов не меньше 3 лет, НД должна обязательно подаваться вне зависимости от того, возник налог или нет. Какой будет сумма налога, зависит от того, был ли по факту доход, каков его размер. Любая информация должна быть подтверждена документально.
  4. До 1.01.10 при продаже авто предоставляется ИНВ размером в 125 тысяч рублей. То есть если авто продано до 2009 года за 100 тысяч, то налоговая база отсутствует. Если — за 150 тысяч, к примеру, то налог взимается. Если налогоплательщик предоставит документ, о том, что купил авто за 400 тысяч, то платить налог он не будет. Кроме того, можно понизить сумму доходов, полученных от реализации, на сумму по покупке.
  5. С 2010 г. порог был повышен до 250 тысяч руб. Налог выплачивается в целом, а не на каждое транспортное средство, проданное налогоплательщиком.
  6. Если сумма была получена в валюте другого государства, то она пересчитывается по курсу Центробанка РФ.
  7. Заполнять декларацию можно от руки, при помощи компьютерной программы или на сайте ФНС.

Заполнение декларации по налогам на покупку недвижимости

Заполняем декларацию или от руки, или на компьютере по специальной программе. Для этого понадобятся следующие документы:

  1. Документация, которая подтверждает право на собственность.
  2. Договор о покупке квартиры.
  3. Акт приема-передачи.
  4. Платежная документация, которая подтверждает факт покупки.
  5. Документ по форме 2-НДФЛ.
  6. ИНН.
  7. Удостоверение личности.
  8. Свод законов по налогам РФ.

Инструкция по заполнению декларации 3-НДФЛ в компьютерной программе следующая:

Налоговые вычеты при покупке недвижимости

  1. Первое, что надо сделать, — это с официального сайта налоговой службы скачать специальную программу. Во вкладку задания надо вписать номер налоговой службы, в которую будет сдаваться НД. В признаке плательщика налогов надо указать иное ФЛ. Обязательно надо оставить личное подтверждение достоверности сведений. Надо отметить пункт о сведениях о доходах.
  2. Далее надо внести данные из паспорта, код подразделения, дату рождения, адрес, где прописано ФЛ. Также надо внести контактный телефонный номер и индекс.
  3. В специальном разделе надо записать данные о месте работы. Надо взять сведения о доходах, внести суммы зарплаты за 6 месяцев отчетного года.
  4. Там, где расположена вкладка о вычетах, надо поставить галочку. Там же вписать информацию о типе объекта, о том, как он был приобретен. Надо написать точный адрес приобретенной квартиры, вписать дату регистрации права собственности, дату передачи жилья от продавца. Если собственность в доле, то обязательно пишется заявление о предоставлении вычета заявителю.
  5. Далее надо кликнуть на кнопку «Перейти к вводу сумм». Здесь надо вписать цену, за которую была приобретена квартира, и приложить все необходимые документы. Пакет предоставляется в налоговую инспекцию по месту проживания.

НДФЛ при реализации недвижимости

Заполнение налоговой декларацииРеализация имущества не всегда подразумевает уплату налога. Если имущество в собственности уже больше 3 лет, то декларация не подается и не заполняется. Если имущество в собственности менее 3 лет, то заполнять декларацию обязательно. Это несложно. Заполняя декларацию, надо указывать не только полученную прибыль от реализации, но и все остальные доходы за год, которые облагаются налогом. Для заполнения понадобится:

  1. Персональный компьютер и принтер.
  2. Ручка.
  3. Калькулятор.
  4. Документация, подтверждающая доходы.
  5. Бланк НД или специальная компьютерная программа.

Бланки можно скачать или взять в налоговой инспекции. Заполнять можно и на ПК, и на печатной машинке. Заполнение от руки должно проводиться только автоматической ручкой.

Наиболее простой вариант — это заполнение посредством специальной компьютерной программы, которую можно скачать на официальном сайте налоговой службы РФ. Заполнение проходит так же, как и во всех остальных случаях, вносятся персональные данные, суммы доходов, их источники и т. д. Ставки по каждому отдельному случаю разные, уточнить их можно в Налоговом кодексе РФ, актуальном на 2016 г.

vseobip.ru

Мы предоставляем профессиональную помощь в заполнении налоговой декларации для получения необходимого налогового вычета ежедневно, с 09 до 21 часа. Мы работаем в Санкт-Петербурге и области. Обращаться вы можете по номеру телефона или оформите заявку  Помощь в заполнении 3 ндфл

                                   Сотрудничество с нами

Заполнение декларации – трудное и серьезное занятие, требующее опыта и знаний в этой области, чтобы правильно произвести все расчеты. Трудность в том, что минимальная ошибка может обернуться отказом выплаты вычета. Теперь у вас есть возможность получить квалифицированную помощь в заполнении налоговой декларации и подать ее в налоговую инспекцию, не тратя собственные силы и время.

Стоимость услуги включает заявление о возврате НДФЛ. Мы специализируемся на оформлении декларации в следующих случаях:

Помощь в заполнении 3 ндфл Помощь в заполнении 3 ндфл Помощь в заполнении 3 ндфл
Имущественный вычет Вычет за обучение Вычет за лечение
Помощь в заполнении 3 ндфл Помощь в заполнении 3 ндфл Помощь в заполнении 3 ндфл
Продажа недвижимости Продажа автомобиля Прочие доходы

                              Преимущества сотрудничества с нашей компанией:

Помощь в заполнении 3 ндфл Гибкие цены.

Помощь в заполнении 3 ндфл Гарантия положительного результата.

Помощь в заполнении 3 ндфл Оперативность.

Мы предусматриваем передачу готовой декларации вам в электронном виде – файлом PDF Помощь в заполнении 3 ндфл, который распечатывается самостоятельно в удобном для Вас месте, будь это офис или дом.

Заполнение 3-НДФЛ осуществляется специалистами с опытом работы не менее 7-ти лет.

Все персональные данные хранятся в зашифрованном виде и удаляются через 1 месяц.

Помощь в заполнении 3 ндфл

                                                                                     Оплата услуг:

  Для гарантированно удовлетворительного результата вы можете оплатить услуги после получения декларации, то есть, по окончанию всех работ специалиста.

  С ценами на услуги можно ознакомиться в разделе «ЦЕНЫ». Способ оплаты на выбор.

Помощь в заполнении 3 ндфл

                       

                                                                                      Контакты

В указанное время наш специалист проконсультирует Вас абсолютно бесплатно. Подробно расскажет о процессе оформления документов и ответит на все вопросы.

Контакты:

Помощь в заполнении 3 ндфл Телефон   +7-921-786-49-51;

Помощь в заполнении 3 ндфл Эл. почта  zakaz@nalog812.ru

 

Если вы уже ознакомлены с предоставляемыми услугами, соберите фотографии или сканы всех необходимых документов. Перечень документов находится в разделе «Список документов для налогового вычета», где размещены подразделы под разные категории вычета. Собрав документы, Вы можете отправить их нам на почту: zakaz@nalog812.ru

На нашем сайте Вы сможете ознакомиться со всеми предоставляемыми услугами и заказать помощь специалистов. Мы располагаем новым образцом заполнения и новым бланком декларации. Специалист корректно и в самые короткие сроки заполнит декларацию 3-НДФЛ  и при необходимости мы возьмем на себя обязанность по сдаче в ИФНС пакета документов без вашего участия

nalog812.ru

3-НДФЛ: пример и образец заполнения налоговой декларация

Подобную декларацию необходимо подавать следующим категориям граждан:

  • Помощь в заполнении налоговой декларации по форме 3-НДФЛтем, кто получил прибыль с продажи имущества;
  • гражданам, получившим прибыль с аренды имущества;
  • лицам, имеющим доход заграницей;
  • нотариусам;
  • адвокатам, которые имеют частную практику;
  • индивидуальным предпринимателям (на общей системе налогообложения) и т. д. Иная цель подачи декларации — получить налоговый вычет. Но это не является необходимой процедурой, поэтому, если нет желания, декларацию на вычет не обязательно подавать.

Принцип заполнения бланка декларации 3-НДФЛ включает следующие основные моменты:

  • недопущение исправлений;
  • обязательное заполнение всеми категориями налогоплательщиков титульного листа, раздела 6;
  • разделы 1–5, листы А-И — заполняются по необходимости;
  • титульный лист включает анкетные и контактные данные налогоплательщика, коды (например, налогового органа, категории налогоплательщика), подтверждение достоверности, полноты предоставленных сведений;
  • в разделе 1 исчисляются налоги по доходам, облагаемым по ставке 13%; в разделе 2 — 30%; в разделе 3 — 35%; в разделе 4 — 9%; в разделе 5 — 15%.
  • раздел 6 представляет итоги декларации. Здесь указывается окончательный размер налога, который подлежит возврату (или уплате);
  • лист А- это все полученные доходы (на территории РФ), кроме доходов предпринимателей, адвокатов и лиц с частной практикой;
  • лист Б — все полученные доходы (за территорией РФ), кроме доходов предпринимателей, адвокатов и лиц, ведущих частную практику;
  • лист В — доходы предпринимателей, адвокатов и лиц, ведущих частную практику;
  • листы Г1, Г2, Г3 — указание, расчет доходов, не подлежащих обложению;
  • лист Д — вычеты по авторским вознаграждениям, от продажи доли (в уставном капитале);
  • лист Е — имущественные вычеты от продажи;
  • листы Ж1, Ж2, Ж3 — стандартные, социальные налоговые вычеты;
  • лист З — доходы от оперирования ценными бумагами, другими инструментами срочных сделок;
  • лист И — имущественные вычеты при приобретении.

Декларация подается на бумаге, либо в электронном виде.

Декларации 3-НДФЛ: программы для заполнения

Программы для заполнения декларации 3-НДФЛ Существует бесплатные программы, созданные в помощь налогоплательщику. Скачать программу по заполнению 3-НДФЛ не составит никакого труда. Эти программы помогают заполнить самостоятельно декларацию 3-НДФЛ даже людям без специальных бухгалтерских знаний. Каждый год форма декларации 3-НДФЛ меняется, поэтому программу нужно брать выпуска, соответствующего году, за который подается отчетность.

Например, подавая декларацию за 2013 год, нужно брать программу версии 2013 года. Использование подобных программ позволяет облегчить следующие процедуры:

  • ввод исходной информации;
  • произведение расчетов;
  • осуществление арифметического контроля над вводимыми данными;
  • проверка правильного расчета льгот, вычетов, налоговых сумм и т. д.;
  • формирование файла, содержащего все данные декларации.

Программы бывают следующие:

  • «Налогия». Все, что требуется от пользователя — это дать ответы на те вопросы, которые выдает программа. Ответив на эти вопросы, пользователь получает возможность скачать готовый документ (формат — PDF). Часть полей будет заполняться автоматически (например, подсчет итоговых показателей). При этом, программа исключает заполнение разделов и полей, которые не нужны налогоплательщику (исходя из ответов на вопросы, полученных программой вначале). Часть данных, при желании, можно сохранить для последующего их копирования при составлении декларации в будущем.
  • «Декларация». Эта программа проста в использовании, она не требует специальных навыков. Позволяет автоматизировано формировать декларацию. Вводимые данные проверяются программой на предмет корректности с целью исключения появления ошибок. Во время заполнения декларации программа контролирует правильный расчет всех льгот и вычетов, имеющихся у налогоплательщика. В конце формируется файл, содержащий все необходимые данные.
  • Программы для заполнения декларации 3-НДФЛ Налогоплательщик ЮЛ«Налогоплательщик ЮЛ». Эта программа сложнее, чем две предыдущих, поскольку она направлена на работу не только с декларацией 3-НДФЛ, но и для сдачи других форм отчетности. Эта программа используется физическими лицами, предпринимателями, юридическими лицами. «Налогоплательщик ЮЛ» позволяет проверить правильность заполнения декларации, имеет более мощную систему расчета сумм и внесения данных. Главным преимуществом этой программы является возможность выгрузить декларацию в электронной версии. Это делает возможной отправку отчетности через интернет.

Где и как купить акции ГазпромаУзнайте, как купить акции Газпрома сегодня.

Как правильно рассчитывать декретные выплаты на примере.

ПАММ-счета — это развод и лохотрон? http://cowcash.ru/cash/capital/pamm-scheta.html

Помощь и консультация в заполнении декларации от юридических фирм

Возникшие сложности при самостоятельном заполнении декларации легко решить, обратившись к квалифицированным юристам. Специалисты помогут правильно заполнить декларацию, заявить в ней все вычеты. Юристы объяснят, в каких случаях подают декларацию, кому можно претендовать на возврат налога, когда налог не возвращается и т. д.

cowcash.ru

Кому нужно подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ

Декларация подается при получении дохода, с которого необходимо выплатить НДФЛ, а также для возврата части налога, ранее выплаченного государству. 3-НДФЛ подают:

  • Индивидуальные предприниматели (ИП), адвокаты, нотариусы и другие специалисты, которые зарабатывают на хлеб частной практикой. Этих людей объединяет то, что они самостоятельно рассчитывают налоги и платят их в бюджет.
  • Налоговые резиденты, которые получили доход в других государствах. К налоговым резидентам относят тех граждан, кто фактически живет на территории России минимум 183 дня в году.
  • Граждане, получившие доход от продажи имущества: машины, квартиры, земельного участка и т.д.
  • Лица, получившие доход по договорам подряда, договору гражданско-правового характера или от сдачи квартиры в аренду.
  • Везунчики, выигравшие в лотерею, в игровых автоматах или тотализаторах, тоже должны уплатить налог со своего выигрыша.
  • При необходимости получить налоговый вычет: при покупке квартиры, за лечение, лекарства, учебу и так далее.

Вам может быть интересно: На что можно получить налоговый вычет?

Не путайте этот документ со справкой 2-НДФЛ. Они называются похоже и обычно идут в одном комплекте документов, но все же это разное.

Куда подавать декларацию 3-НДФЛ

Декларация подается в налоговую службу по месту постоянной или временной регистрации (прописки). Она сдается лично или отправляется почтой. Подать декларацию в налоговую службу можно также через интернет. Чтобы заполнить 3-НДФЛ онлайн, получите в любом отделении налоговой службы логин и пароль для входа в личный кабинет налогоплательщика. Для получения логина и пароля придите лично и не забудьте паспорт.

Сроки подачи 3-НДФЛ в 2019 году

В 2019 году декларация о налоге на доход физического лица по форме 3-НДФЛ подается до 30 апреля. Если налогоплательщик заполнил и сдал отчет до вступления в силу поправок в бланк, ему не нужно сдавать сведения повторно по новой форме. Если нужно заявить вычет, то подать декларацию можно в любой момент года.

Образец заполнения 3-НДФЛ в 2019 году

Помощь в заполнении декларации 3-НДФЛ вам окажет программа «Декларация», которую можно скачать на сайте Федеральной налоговой службы. Если вы заполняете 3-НДФЛ от руки, текстовые и числовые поля (ИНН, дробные поля, суммы и тп.) пишите слева направо, начиная с крайней левой ячейки или края, заглавными печатными символами. Если после заполнения поля остаются пустые ячейки — в них ставятся прочерки. У пропущенного пункта ставятся прочерки во всех ячейках напротив него.

При заполнении декларации нельзя допускать ошибок и исправлений, используются только черные или синие чернила. Если 3-НДФЛ заполняется на компьютере, то числовые значения выравниваются по правому краю. Печатать следует шрифтом Courier New с выставленным размером от 16 до 18. Если вам не хватило одной страницы раздела или листа 3-НДФЛ для отражения всей информации используйте необходимое количество дополнительных страниц того же раздела или листа.

Суммы прописываются с указанием копеек, кроме суммы НДФЛ, которая округляется до полных рублей — если в сумме менее 50 копеек, то они отбрасываются, начиная с 50 копеек и выше — округляются до полного рубля. Доходы или расходы в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу Центрального Банка РФ на дату фактического получения доходов или осуществления расходов. После заполнения необходимых страниц декларации не забудьте пронумеровать страницы в поле «Стр.», начиная с 001 до необходимой по порядку. Все данные, занесенные в декларацию, должны быть подтверждены документами, копии которых приложите к декларации. Для перечисления документов, приложенных к 3-НДФЛ, можно составить специальный реестр.

Инструкция по заполнению 3-НДФЛ. Титульный лист

Шапка

В пункте «ИНН» на титульном и других заполняемых листах указывается идентификационный номер налогоплательщика — физического лица или фирмы. В пункте «Номер корректировки» проставляется 000, если декларация подается первый раз в этом году. Если нужно сдать исправленный документ, то в разделе пишется 001. «Налоговый период (код)» — промежуток времени, за который отчитывается человек. Если вы отчитываетесь за год — поставьте код 34,первый квартал — 21, полугодие — 31, девять месяцев — 33. «Отчетный налоговый период» – в этом пункте укажите только предыдущий год, доход за который вы хотите задекларировать. В поле «Представляется в налоговый орган (код)» прописывается 4-значный номер налогового органа, в котором подающий документы состоит на налоговом учете. Первые две цифры — номер региона, а последние — код инспекции.

u78268-20180218231732

Сведения о налогоплательщике

В пункте «Код страны» отмечается код страны гражданства заявителя. Код указывается по Общероссийскому классификатору стран мира. Код России — 643. Человек без гражданства отмечает 999. «Код категории налогоплательщика» (приложение №1 к порядку заполнения 3-НДФЛ):

  • ИП — 720;
  • нотариус и другие лица, которые занимаются частной практикой — 730;
  • адвокат — 740;
  • физические лица — 760;
  • фермер — 770.

Поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения», «Место рождения» заполняются точно по паспорту или другому документу, удостоверяющему личность.

u78268-20180218231745

Сведения о документе, удостоверяющем личность

Пункт «Код вида документа» (приложение № 2 к порядку заполнения 3-НДФЛ) заполняется одним из выбранных вариантов:

  • Паспорт гражданина РФ — 21;
  • Свидетельство о рождении — 03;
  • Военный билет — 07;
  • Временное удостоверение, выданное взамен военного билета — 08;
  • Паспорт иностранного гражданина — 10;
  • Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории РФ по существу — 11;
  • Вид на жительство в РФ — 12;
  • Удостоверение беженца — 13;
  • Временное удостоверение личности гражданина РФ — 14;
  • Разрешение на временное проживание в РФ — 15;
  • Свидетельство о предоставлении временного убежища в РФ — 18;
  • Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства — 23;
  • Удостоверение личности военнослужащего РФ/Военный билет офицера запаса — 24;
  • Иные документы — 91.

Пункты «Серия и номер», «Дата выдачи», «Кем выдан» заполняются строго по документу, удостоверяющему личность. В «Статусе налогоплательщика» цифра 1 означает налогового резидент РФ, 2 – нерезидента России (проживший менее 183 дня в РФ в году декларации доходов).

u78268-20180218231757

Телефон налогоплательщика

В новой форме 3-НДФЛ удалены поля для указания адреса налогоплательщика. Теперь эти сведения в бланке указывать не нужно. Достаточно просто заполнить поле «Номер контактного телефона». Телефон указывается или мобильный, или городской, при необходимости, с кодом города.

u78268-20180218231820

Подпись и дата

На титульном листе укажите общее количество заполненных страниц и число приложений — подтверждающих документов или их копий. В левой нижней части первой страницы налогоплательщик (цифра 1) или его представитель (цифра 2) подписывают документ и указывают дату подписания. Представителю нужно приложить к декларации копию документа, подтверждающего полномочия.

u78268-20180218232009

Заполнение 3-НДФЛ при декларировании доходов и оформлении налогового вычета

Порядок заполнения 3-НДФЛ зависит от того, для какого именно случая вы подаете декларацию. Бланк декларации содержит 19 листов, из которых заполнить нужно необходимые лично вам.

  • раздел 1 «Сведения о суммах налога, подлежащих уплате (доплате) в бюджет/возврату из бюджета»;
  • раздел 2 «Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке (001)»;
  • лист А «Доходы от источников в Российской Федерации»;
  • лист Б «Доходы от источников за пределами Российской Федерации, облагаемые налогом по ставке (001)»;
  • лист В «Доходы, полученные от предпринимательской, адвокатской деятельности и частной практики»;
  • лист Г «Расчет суммы доходов, не подлежащей налогообложению»;
  • лист Д1 «Расчет имущественных налоговых вычетов по расходам на новое строительство либо приобретение объектов недвижимого имущества»;
  • лист Д2 «Расчет имущественных налоговых вычетов по доходам от продажи имущества (имущественных прав)»;
  • лист Е1 «Расчет стандартных и социальных налоговых вычетов»;
  • лист Е2 «Расчет социальных налоговых вычетов, установленных подпунктами 4 и 5 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса РФ»;
  • лист Ж «Расчет профессиональных налоговых вычетов, установленных пунктами 2, 3 статьи 221 Налогового кодекса Российской Федерации, а также налоговых вычетов, установленных абзацем вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации»;
  • лист З «Расчет налогооблагаемого дохода от операций с ценными бумагами и операций с производными финансовыми инструментами»;
  • лист И «Расчет налогооблагаемого дохода от участия в инвестиционных товариществах».

Помимо выплаты НДФЛ декларация пригодится, чтобы получить налоговый вычет. По закону каждый гражданин может вернуть часть ранее уплаченного государству налога, на покрытие расходов на обучение, лечение, покупку недвижимости или выплату ипотечного кредита. Подавать документы на получение вычета можно в любой день после завершения года, в котором были потрачены деньги. Вычет можно получить в течение трех лет.

При продаже квартиры или машины, которые были в собственности менее 3 лет, заполните титульный лист, лист А, лист Д2 и разделы 1 и 2 декларации 3-НДФЛ.

Для выплаты налога со сдачи квартиры в аренду заполнить нужно только титульный лист, лист А и разделы 1 и 2.

При покупке квартиры можно получить налоговый вычет — заполните титульный лист, лист А, лист Д1 и разделы 1 и 2. Такие же страницы заполните для возврата НДФЛ при оплате ипотечного кредита.

Получить налоговый вычет на оплату образования или лечения можно, заполнив титульный лист, лист А, лист Е1, разделы 1 и 2.

Для получения налогового вычета при уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию или при затратах по договорам на негосударственное пенсионное обеспечение и добровольного пенсионного страхования или страхования жизни заполните титульный лист, лист А, лист Е2, разделы 1 и 2.
u78268-20180218231732 u78268-20180218232009

how2get.ru

3-НДФЛ может понадобиться и вам

Налоговый вычет — это сумма, уменьшающая размер налогооблагаемого дохода. Например, при получении зарплаты до вас доходит только 87% суммы, а 13% работодатель уплачивает в виде налогов, и эти 13% в некоторых случаях можно вернуть, для чего нужно заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ. Помощь в ее заполнении является одной из наиболее востребованных услуг, так как может понадобиться в любой момент. Удачно совпавшая комбинация цифр в лотерейном билете, покупка жилья, оплата обучения — в каждой из этих ситуаций от вас требуется в установленные сроки предоставить отчет 3-НДФЛ.

Когда требуется налоговая декларация

Заполнение и подача отчета по налогу физических лиц необходимы для:

  1. Оформления возврата подоходного налога. Заявка подается по желанию с целью вернуть часть расходов:
    • была произведена оплата обучения;
    • была проведена сделка по приобретению жилой недвижимости (как введенной в эксплуатацию, так и находящейся в процессе строительства);
    • были потрачены средства на приобретение лекарственных препаратов для себя или членов семьи;
    • осуществлялась благотворительная деятельность.
  2. Отчетности перед налоговой инспекцией в случае получения доходов, с которых не был удержан НДФЛ. В этом случае вы отдаете часть доходов, и подача декларации является обязательной (за невыполнение или несвоевременное предоставление полагается штраф):
    • выигрыш в лотерею (по закону декларировать необходимо любую сумму);
    • продажу недвижимости или имущества, которым вы владели более 5-ти лет;
    • получение денежных средств от лиц, не являющихся резидентами РФ, или фирм, зарегистрированных за границей;
    • получение дохода в ходе гражданско-правовых отношений, которые проводились без привлечения налогового агента.

Помимо этого, ежегодно подавать в контролирующие органы 3-НДФЛ обязаны физические лица, осуществляющие частную практику или занимающиеся предпринимательской деятельностью без оформления юридического лица.

Сроки подачи:

Для декларирования доходов предоставить документы необходимо до 30 апреля года, следующего за отчетным.

Для получения налогового вычета за предыдущие периоды можно подавать заявление в любое время.

Для уплаты налогового сбора — до 15 июля года, следующего за отчетным.

Причины обратиться к профессионалам

Процедура заполнения 3-НДФЛ выглядит простой, но это впечатление обманчиво. Желая сэкономить на услуге специалиста, вы рискуете столкнуться с неприятными последствиями:

  • Впустую потраченное время на попытки вникнуть самостоятельно во всем аспекты.
  • Необходимость обрабатывать большое количество информации, львиную долю которой занимают цифры, ошибиться в которых нельзя.
  • Риск получить штраф свыше 1 000 рублей за несвоевременное предоставление отчетности.
  • Если не успеть с подачей налоговой декларации и просрочить платеж, потом придется заплатить на 20% больше.

Преимущества заказа услуги в компании Контакт Консалтинг:

  • Квалификация. Мы занимаемся оказанием помощи в сфере налогообложения уже 7 лет, а в нашем штате нет ни одного сотрудника с опытом менее 6 лет.
  • Оперативная помощь. Ваша заявка будет обработана нашими сотрудниками в день ее подачи.
  • Удобство. Готовую заполненную налоговую декларацию 3-НДФЛ вы получите по email, без утомительных поездок в офис.
  • Доступность. Мы адекватно оцениваем стоимость своей услуги и не завышаем ее.

3ndfl-usluga.ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.